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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 228007
Data de emissão 28/02/2024
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Ação MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO
Valor Empenhado R$ 9.647,55
Valor Liquidado R$ 9.647,55
Valor Pago R$ 9.647,55
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) PARA A SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 02 2024 CONFORME NF-E N° 974.
CPF do Ordenador ***286533**
Dados do Credor
Nome do Credor JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI-ME
CPF/CNPJ ***706710001**
Endereço AV TRANSAMAZONICA, 0, PARQUE LESTE, CEP:64500000
Cidade OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) PARA A SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 02 2024 CONFORME NF-E N° 974.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/02/2024 9 1 9.647,55
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/02/2024 9.647,55