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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 401006
Data de emissão 01/04/2022
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Ação MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Valor Empenhado R$ 3.879,00
Valor Liquidado R$ 3.879,00
Valor Pago R$ 3.879,00
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM, TERESINA A BRASILIA.
CPF do Ordenador ***788613**
Dados do Credor
Nome do Credor AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ ***791290001**
Endereço RUA SAO PEDRO, 1977, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM, TERESINA A BRASILIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
05/04/2022 9 1 3.879,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
05/04/2022 3.879,00